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審計署發(fā)布11戶國企審計結(jié)果 190名責任人受到嚴肅處理

2014年06月20日 13:27 | 來源:新華社
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  新華社北京6月20日電(記者董峻)審計署20日發(fā)布了11戶國有企業(yè)2012年度財務(wù)收支審計結(jié)果公告。公告顯示,問題主要集中在有的企業(yè)執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策不到位;有的企業(yè)部分投資項目存在論證不充分、程序不合規(guī)的問題;有的企業(yè)財務(wù)管理不夠規(guī)范;有的企業(yè)內(nèi)部管理存在薄弱環(huán)節(jié),違法違規(guī)問題仍然存在。

  2013年,審計署統(tǒng)一組織了對11戶國有企業(yè)財務(wù)收支審計,審計資產(chǎn)量占企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上。這11戶國有企業(yè)包括:中國煙草總公司、中國核工業(yè)建設(shè)集團公司、中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司、中國船舶工業(yè)集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國大唐集團公司、中國海運(集團)總公司、華潤(集團)有限公司和中國冶金科工集團有限公司。

  這次審計的重點內(nèi)容有5個方面:檢查企業(yè)貫徹落實黨和國家經(jīng)濟政策與決策部署情況,保障國家政策落實;揭示和反映企業(yè)發(fā)展過程中面臨的突出矛盾、潛在風險和重大體制機制問題,維護國有資產(chǎn)安全和保值增值;揭露和查處重大違法違規(guī)和案件線索,促進反腐倡廉建設(shè);檢查企業(yè)重大經(jīng)濟決策和內(nèi)部控制管理制度建立和執(zhí)行情況,推動管理水平提升;檢查企業(yè)財務(wù)收支的真實、合法、效益情況,促進企業(yè)規(guī)范管理。

  截至5月31日,相關(guān)企業(yè)制定完善規(guī)章制度1194項,對190名相關(guān)責任人進行了嚴肅處理,其中廳局級干部32人。同時,按照審計要求,企業(yè)已補繳各項稅款1.78億元,挽回和避免損失32.96億元。對提出的62項審計建議,企業(yè)均已采納。下一步,審計署將對企業(yè)整改情況進行檢查,并將檢查結(jié)果向社會公告。

  此外,本次審計查出一些企業(yè)的個別人員涉嫌經(jīng)濟違法違紀線索,審計署已將有關(guān)案件線索移送紀檢監(jiān)察或司法機關(guān)立案查處,待查處結(jié)案后再予以公告。(完)

編輯:顧彩玉

關(guān)鍵詞:審計署發(fā)布11戶國企審計結(jié)果 中石油 華潤電力 大唐集團

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